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    第五章 练习题

    卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

    答题卡
    收起答题卡 ^

    试题序号

    下列审计证据中,属于内部书面证据的有()

    • A、会计记录
    • B、被审计单位材料盘点表
    • C、客户证券经纪人的证明
    • D、董事会会议纪要
    • E、采购发票
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    内部审计证据中可靠件较强的有()

    • A、在外部流转
    • B、经注册会计师验证
    • C、有健全有效的内部控制制度
    • D、被审计单位管理当局声明
    • E、被审计单位以外的机构编制

    会计师事务所对审计工作底稿实施适当的控制程序的目的是()

    • A、安全保管审计工作底稿并对审计工作底稿保密
    • B、保证审计工作底稿的完整性
    • C、便于对审计工作底稿的使用和检索
    • D、按照规定的期限保存审计工作底稿
    • E、检查记录或文件

    名词解释:审计证据

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